老师,行政单位去年其他应付款有业务没冲销,导致今年期初数贷方有余额,需要怎么处理?是直接冲减费用还是从以前年度盈余调整去处理?

优雅的柚子
于2023-10-17 11:31 发布 539次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-10-17 11:31
您好,这个的话最好是通过以前年度盈余调整去处理的
相关问题讨论
您好,这个的话最好是通过以前年度盈余调整去处理的
2023-10-17 11:31:32
你好同学,您当时一开始做的凭证是怎么做的呢?就一开始付款的时候。
2022-05-23 15:30:39
你好
借 其他应付款
贷 专项资金收入
2022-01-25 11:31:25
收到慰问金
因属于代收代付性质的专项资金,不确认为其他收入,计入其他应付款,不做预算会计分录(预算会计仅核算纳入部门预算管理的现金收支)。
财务会计分录:
借:银行存款
贷:其他应付款 — 慰问金
发放慰问金
冲减其他应付款,仍不做预算会计分录,对应支出明细列示为其他对个人和家庭的补助。
财务会计分录:
借:其他应付款 — 慰问金
贷:银行存款 / 零余额账户用款额度
2026-01-19 15:35:45
你好,同学。
借,单位 管理费用
贷,其他应付款
支付时
借,其他应付款
贷,银行存款
2021-03-31 11:04:10
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优雅的柚子 追问
2023-10-17 13:38
小锁老师 解答
2023-10-17 13:39