发票是12月开出,但预缴2%增值税是在18年1月缴纳的,这预缴的2%增值税我怎么做会计分录?
蓝色的梦
于2018-01-30 13:12 发布 938次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-30 13:13
借:应交税费--预交税款,贷:银行存款
相关问题讨论

预交12月,不用做账的
2018-01-30 13:16:31

借:应交税费--预交税款,贷:银行存款
2018-01-30 13:13:32

您好!借应交税费-应交增值税 贷银行存款
2018-01-15 15:22:42

您好,预缴增值税不需要计提
2024-03-13 16:54:33

预缴税款会计分录:
借:应交税费——预交增值税
贷:银行存款
月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目,
借记:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
2019-12-06 21:50:10
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蓝色的梦 追问
2018-01-30 13:15
袁老师 解答
2018-01-30 13:25