老师你好,公司是一般纳税人,车子于2008年12月31日之后购入,也进行了进项税额抵扣,现在要出售这个车子,出售车子的增值税要怎么缴纳申报
燕草轩~三????
于2023-10-16 13:07 发布 352次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,卖车的时候按照13%申报就行
2023-10-16 13:08:47

你好,不需要转出,销售按13%的税率计算销项税额
增值税应纳税额=销项税额—进项税额
2019-06-06 19:42:49

你如果是2013年之后买来的单位,是一般计税的,3万/1.13×13%
13%销售货物第5列、第6列里面填写。
2025-02-07 17:37:54

学员你好,留抵的可以继续抵,如果售价低合理的话没有问题,不合理可能面临税务局安排调整
2021-10-05 20:13:19

同学你好,出售时是需要交税的
借,固定资产清理
借,累计折旧
贷,固定资产
借,银行存款
贷,固定资产清理
贷,应交税费一简易计税
借,固定资产清理
贷,资产处置损益
或相反分录;
2020-11-19 10:53:00
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