老师您好,我们是属于建筑工程的公司,现在分包工程 问
老师,如果是直接转包出去呢?又要怎么入账 答
如果公司名下没有车 是不是过路费或加油费,保险 问
意思有租赁合同就可以 答
请问支付工程方案设计费的增值税进项税额计入现 问
购买商品接收服务支付的现金 答
老师你好,就是有笔专项费用2023.12.30按协议计提 问
借应付账款贷利润分配,未分配利润54765, 借利润分配,未分配利润53138.61 应交税费,应交增值税进项531.39, 贷应付账款53670。 答
@郭老师,郭老师,今天有上班吗,想问下,为了控制税负率 问
你别做往来,你正常入账计入费用或者成本等科目 进项税计入待认证进项税 答

本年利润期末余额在借方,录入期初数据的时候怎么录入借方啊?用负数表示吗
答: 你好,这个是在贷方使用负数
年中建帐,本年利润在期初数据录入时如何处理,??余额表的本期发生额借方82129.78,本期发生额贷方0,期末借方82129.78,年初数是0. 期初余额 的录入本年利润这个科目怎么填?
答: 你好,期初填0,本期累计填写82129.78就可以了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,我4月份接手3月份前面的账。建账的时候根据3月份的科目余额表去录入期初数,还录用了损益类的本年累计数。4月份结账生成报表提示资产负债表和利润表勾稽关系不对。差额就是3月份的本年利润的数据。3月份的本年利润余额是在借方。我录入在贷方并用负数表示。因为直接录入在借方的话录入不了、在这样子录入期初数是有什么问题吗?这个期初数要怎么调整。、
答: 这个可以直接按贷方负去录,这个是可以的。

