送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-10-15 22:56

您好,可以呀,因为发票来了以后这个暂估冲回,再按发票入账,一正一负就当是按发票记入的实际成本

上传图片  
相关问题讨论
您好,可以呀,因为发票来了以后这个暂估冲回,再按发票入账,一正一负就当是按发票记入的实际成本
2023-10-15 22:56:36
那么就只有 借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润
2023-09-16 09:03:49
您好,这个是可以的哈,都这么做的
2022-01-17 13:44:06
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
你好,暂估和发票一致的可以不用冲成本,如果不一致的需要。
2022-12-07 09:46:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...