以前欠的工程款这个月才开发票和以前欠的工资款这个月才发放,怎样作帐处理
问天妈妈
于2018-01-29 20:26 发布 828次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-01-29 20:28
您好,开发票时,借;预收账款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税等科目。欠的工资发放时,借;应付职工薪酬-工资等科目,贷;其他应收款-社保,应交税费-应交个人所得税,现金或者银行存款。
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您好,开发票时,借;预收账款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税等科目。欠的工资发放时,借;应付职工薪酬-工资等科目,贷;其他应收款-社保,应交税费-应交个人所得税,现金或者银行存款。
2018-01-29 20:28:43

可以的
2016-07-13 19:16:44

可以先把工资表做出来,按照工资表计提入账,什么时候发放时候做发放的分录
2018-12-10 21:42:56

你好
差错更正
选红冲原错误分录,再做正确的!
2019-06-25 09:11:11

怎么做都不合理哈,施工主体不一致,开发票就是虚开
2021-12-20 10:10:15
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