送心意

贾小田老师

职称中级会计师,初级会计师

2023-10-14 14:19

同学你好,4月借其他应收款,等收到票再记到成本就可以了

福锋 追问

2023-10-14 14:43

好的老师
借 其他应收款
贷 银行存款

拿到发票
借 管理费用
贷 其他应收款
是这样吗

福锋 追问

2023-10-14 14:45

老师那如果记到预付账款对吗?

贾小田老师 解答

2023-10-14 14:47

预付是你4月付了5月的,你这个只是暂时没收到票

福锋 追问

2023-10-14 15:15

哦!好的老师 明白了谢谢啦!

贾小田老师 解答

2023-10-14 15:17

同学你好,如果没有其他问题了麻烦点击五星好评哦,感谢支持(∩_∩)

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相关问题讨论
你好,需要列出来2019年的什么时间缴纳,2020年什么时间缴纳,2021年什么时间缴纳,然后计算天数,计算滞纳金。
2022-03-17 09:16:29
Na na每个月先作为费用处理,没有支付的就放到其他应付款后面,年底一次性交的时候就减少其他应付款。
2022-03-13 10:52:42
这个需要按月进行摊销处理。如果摊销的时间过了,就是可以一次性计入费用处理
2018-05-22 14:33:20
你23年的费用计提没呢?
2024-06-08 11:44:10
您好 如果确实发生了 没有取得发票 可以暂估入账
2022-04-09 17:48:48
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