- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
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同学你好,收到钱后做账务处理。若用于补偿企业已发生的相关费用或损失收到补贴款
借:银行存款
贷:其他收益
2023-10-14 05:21:44
你好,预付是收到发票,不是开具
2020-06-29 22:18:01
您好!做账的时候,冲减5月份的收入,然后计入7月份收入。
2018-07-25 14:09:26
借:银行存款贷:预收账款,应交税费
2018-06-15 08:14:22
八月份按照未开票收入确认,九月份冲销未开票收入,然后按照发票在做一次。未开票收入账务处理分录和开票的一模一样!
2018-09-25 10:53:43
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