我们单位是律师事务所,是核定征收,就一个股东,每次收回来的律师费都从单位账户转到他自己账户了,转走的律师费他都有交个税,我想问一下,他转走的我要怎么做账?我之前都按借:其他应收款 贷:银行存款 他说这样做肯定不对,因为转走那部分他已经都交过税了,就不应该在其他应收款上面挂着了

左岸
于2018-01-29 15:26 发布 1139次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-29 15:27
你好,是对个人分红吗
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员工借款是这个分录,同学
2024-03-14 10:52:39
你好,同学
借营业外支出7000
贷其他应收款7000
2024-01-07 16:16:37
你好,没有发票,你正常做账务处理就可以的,借销售费用,招待费,贷其他应收款。
2023-08-02 17:35:12
你好 ; 挂着; 等着收到挂靠公司转入购买材料款 借银行存款 贷其他应收款-被挂靠公司
2023-06-25 10:07:17
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