我们单位是律师事务所,是核定征收,就一个股东,每次收回来的律师费都从单位账户转到他自己账户了,转走的律师费他都有交个税,我想问一下,他转走的我要怎么做账?我之前都按借:其他应收款 贷:银行存款 他说这样做肯定不对,因为转走那部分他已经都交过税了,就不应该在其他应收款上面挂着了

左岸
于2018-01-29 15:26 发布 1151次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-29 15:27
你好,是对个人分红吗
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挂其他应付款-某公司,需要支付的
2025-05-26 10:08:00
借其他应收款,
贷,应付职工薪酬,工资,
借,应付职工薪酬,工资,
借,管理费用,工资负数,
借其他应收款,贷,银行存款。
2024-07-05 09:59:07
您好,建议原路退回。重新支付
2022-06-09 09:43:23
您好!这个不是其他应付吗
2022-05-09 09:50:10
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