2022年收到上家公司开具的发票,已经抵扣入账了都,款也付清了。2023年税务通知说这家单位虚开发票,要求我们进项税额转出,缴税,成本也要转出。那账务处理要怎么调整?分录怎么写?

醉熏的日记本
于2023-10-12 15:03 发布 513次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,实际有业务吗?支付了没有。
2023-10-12 15:05:46
你好,之前分录是怎么做的?是当年的吗?
2021-09-06 16:57:54
税局现在稽查到需要你们进项税额转出么,几时的?
2019-08-09 19:29:37
你好!借应交税费-应交增值税(税务稽查补税) 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
然后借应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费-未交增值税
然后缴纳的时候借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2017-11-01 14:29:46
你好,借:相关成本费用科目 贷:应交税费-进项税额转出
2018-03-13 11:32:01
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