2022年收到上家公司开具的发票,已经抵扣入账了都,款也付清了。2023年税务通知说这家单位虚开发票,要求我们进项税额转出,缴税,成本也要转出。那账务处理要怎么调整?分录怎么写?
醉熏的日记本
于2023-10-12 15:03 发布 463次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,实际有业务吗?支付了没有。
2023-10-12 15:05:46

你好,之前分录是怎么做的?是当年的吗?
2021-09-06 16:57:54

税局现在稽查到需要你们进项税额转出么,几时的?
2019-08-09 19:29:37

你好!借应交税费-应交增值税(税务稽查补税) 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
然后借应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费-未交增值税
然后缴纳的时候借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2017-11-01 14:29:46

同学。
借 营业外支出-罚没支出
贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
2022-10-11 17:12:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息