法人股东是什么意思?老师 问
您好,这个就公司法人就可以 答
你好老师,个体工商户汤泉洗浴中心,技师工资一个月 问
您好,不用,个体不用申报人员的工资 答
以前年度6个点发票冲红然后开9个点的票要怎么入 问
差额直接调整红冲当月的收入 答
商贸企业销售货物,进项发票没开进来的情况下,销项 问
销项发票可以先开出去。 答
未分配利润年底才做的会计分录吗,请问怎么算未分 问
你好,本年利润年末结转到利润分配未分配利润 一年做一次, 直接看本年利润的期末余额就行 答

冲销之前的错误凭证应收写成应付了,能不能借应付账款 10 贷 应收账款10
答: 可以的 需要把摘要栏写清楚
上个月应付会计做了凭证:借:库存商品 应交税费 贷:应付账款 10万 上月应收会计做了凭证:借:应收账款10万 贷:主营业务收入 应交税费 10万是同一个供应商的,现在就是应收应付冲账 ,彼此不付不收了,现在这个月应收会计做了一个凭证:借:应收账款10万红字 贷:其他应付10万,那现在应付会计这边怎么做凭证呢
答: 借其他应付款贷应付
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,以前年度凭证错了,现在红冲之后,将正确分录做完之后发现银行存款账上余额与实际余额相差分录上的金额,之前的凭证是,借库存现金10万,贷应收账款10万,借银行存款10万,贷库存现金现金10万,应收账款余额0,本月对账发现应收账款余额应该是10万,对方将10万转入公司银行存款账户,遂将之前的凭证红冲,做正确的分录,借银行存款,贷应收账款,做完之后银行存款余额又对不上了
答: 您好,那你现在,等于说银行存款多了吧
老师,我们付了一笔10万的押金,之前的财务做成了应付账款,我现在冲红了,做成其他应收款,但是现在我看科目余额表上,其他应收借方也有10万,应付账款的贷方也挂起10万,这个怎么冲销呢?
之前同事做10月凭证时,应该是做借应收账款2662.60,贷收入2585.04,贷应交税金77.56。他做成了借2740.16,贷收入2662.6,贷税77.56,要怎么调整之前做错的分录
老师 前两月记账凭证有一个把预收账款错选成应收账款,我直接改错的科目? 不用整个凭证冲销可以吗? 借:预收账款 贷:应收账款




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玲 追问
2018-01-29 10:06
杨婷老师 解答
2018-01-29 11:36