老师你好,公司背景:前面0社保,但是报送的时候做了一 问
不是仅按公账流水,需以公账为核心,结合合规凭证补全做账;2. 需去税局调表,调对应年度纳税申报表和财务报表。 答
请问老师,每月交税的的凭证,除了银行的回单,还需要 问
银行回单或者是完税证明都可以的 写清楚了的就不用完税证明了 答
老师您好 汇算清缴1月就可以申报了 是吗? 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
个体户,有员工,需要申报自然人的工资薪金吗? 问
同学,你好 是需要申报的 答
员工报销没有发票能从公户报销能直接做费用吗 问
可以做费用,但是不能税前扣除 答

之前同事做10月凭证时,应该是做借应收账款2662.60,贷收入2585.04,贷应交税金77.56。他做成了借2740.16,贷收入2662.6,贷税77.56,要怎么调整之前做错的分录
答: 你好,可以做一笔调整分录 借:应收账款 -77.56 贷:主营业务收入-77.56
发现之前的收入同事多做了77.56,分录要怎么调整,要怎么讲之前做错的分录调整过来
答: 你好,你可以做这个调整分录 借;以前年度损益调整 ——主营业务收入 77.56 贷;相应科目 77.56
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,6月份之前会计做的分录是:借-银行存款,借-应收账款;贷-主营业务收入,贷-应交税费-增值税-销项税,现在要调整为:借-银行存款,借--财务费用 ,借-应收账款;贷-主营业务收入,贷-应交税费-增值税-销项税,贷-预收账款;请问老师要怎么做
答: 您好!先用红字冲减之前那个凭证,然后做后面这个就可以了。




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o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2019-01-15 17:30
恩熙老师 解答
2019-01-15 19:26