老师 公司购货付款4680,对方开票4850,怎么做账
优雅的冰淇淋
于2023-10-07 16:09 发布 386次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2023-10-07 16:09
您好,按实际的4680来做账就可以了,或者把少付的计入其他应付款-法人
相关问题讨论

您好,按实际的4680来做账就可以了,或者把少付的计入其他应付款-法人
2023-10-07 16:09:44

根据发票,借应收账款 贷应交税金 贷主营业务收入
2019-03-31 17:35:10

同学你 好,平时可以正常计入库存商品等成本科目;但由于没有发票,这个成本不能在所得税前扣除,汇算时需要调整;
2021-04-23 15:05:14

你好,
借:原材料
进项税额
贷:银行存款
2020-07-15 16:08:51

你好,借库存现金 贷其他应付款 -法人 付给对方 借应付账款 贷库存现金
2025-02-12 17:04:30
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