送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2023-10-07 16:09

您好,按实际的4680来做账就可以了,或者把少付的计入其他应付款-法人

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-07 16:11

老师   公司是预先把钱打给对方    请教分录都怎么写

刘艳红老师 解答

2023-10-07 16:13

借:预付账款 
贷:银行存款

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-07 16:13

9月份预付的货款   10月份才给开发票

刘艳红老师 解答

2023-10-07 16:14

收到发票 
借:主营业务成本 
贷:预付账款

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-07 16:14

谢谢老师

刘艳红老师 解答

2023-10-07 16:15

不客气,很高兴帮您

上传图片  
相关问题讨论
您好,按实际的4680来做账就可以了,或者把少付的计入其他应付款-法人
2023-10-07 16:09:44
根据发票,借应收账款 贷应交税金 贷主营业务收入
2019-03-31 17:35:10
同学你 好,平时可以正常计入库存商品等成本科目;但由于没有发票,这个成本不能在所得税前扣除,汇算时需要调整;
2021-04-23 15:05:14
你好, 借:原材料 进项税额 贷:银行存款
2020-07-15 16:08:51
你好,借库存现金 贷其他应付款 -法人 付给对方 借应付账款 贷库存现金
2025-02-12 17:04:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...