送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-24 16:03

你好,借:应付账款  贷:其他应付款

追问

2018-01-24 16:11

老师是不是,借:应付账款3000,贷:其他应付款3000.那这个其他应付款3000,我以后是他们来消费,如果消费了500我做收入做进去是吧,借:其他应付款500,贷;主营业务收入,应交税费

吴月柳 解答

2018-01-24 16:30

对的

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相关问题讨论
你好,借:应付账款 贷:其他应付款
2018-01-24 16:03:10
您好,如果没有收款的话,可以不入账了,如果收钱了的话,需要做账处理的。
2018-05-28 23:58:36
你好!是内部独立核算吧,内账计入收入和福利费同时,确认成本
2018-07-31 11:02:31
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,分录,借:应付账款,15775,贷:预收账款,15775。
2017-01-06 20:13:19
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