我们餐饮企业,老板用我们餐饮店的消费卡3000元抵厨房物料费用给一家门市部这个会计分录怎么做

管
于2018-01-24 15:58 发布 1058次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-01-24 16:03
你好,借:应付账款 贷:其他应付款
相关问题讨论
你好,借:应付账款 贷:其他应付款
2018-01-24 16:03:10
您好,如果没有收款的话,可以不入账了,如果收钱了的话,需要做账处理的。
2018-05-28 23:58:36
你好!是内部独立核算吧,内账计入收入和福利费同时,确认成本
2018-07-31 11:02:31
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,分录,借:应付账款,15775,贷:预收账款,15775。
2017-01-06 20:13:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



管 追问
2018-01-24 16:11
吴月柳 解答
2018-01-24 16:30