我公司和另一个公司合作生产,对方出设备,我方出场地,流水支出四六分,对方把钱打到我公司账户,利润分红是通过我方把生产的产品卖给对方的方式实现,请问我方收到对方承担的费用怎么做账?还有我方如果购买原料什么的怎么入账?我刚开始想的是对方把钱打给我方不属于实收资本,就记起他应付,但是这个要怎么抵消?这个钱又不是借款是他们承担的费用,不需要还给他们啊
海蓝色
于2023-09-26 22:33 发布 687次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-09-26 22:48
您好,就是借:银行 贷:其他应付款,他钱是不还,我们卖给他的产品是优惠价吧,这个收入是比市场价格低的,他们承担的费用给他们开个现代服务发票,他们出了钱也要平账的,我们
借:其他应付款 贷:其他业务收入 销项税
站有税务角度,主营收入是优惠后价格少了,这里有其他业务收入
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您好,就是借:银行 贷:其他应付款,他钱是不还,我们卖给他的产品是优惠价吧,这个收入是比市场价格低的,他们承担的费用给他们开个现代服务发票,他们出了钱也要平账的,我们
借:其他应付款 贷:其他业务收入 销项税
站有税务角度,主营收入是优惠后价格少了,这里有其他业务收入
2023-09-26 22:48:05
你好
借:主营业务收入 130000
贷:本年利润 130000
借:本年利润(贷方合计金额)
贷:管理费用 11760
财务费用 2000
销售费用 3000
主营业务成本 98000
2022-05-31 21:39:16
同学你好
这个题目您是需要分录吗?
2022-11-06 14:33:02
同学你好
1、借:主营业务收入800 其他业务收入250 投资收益100 营业外收入30
贷:本年利润1180
2、借:本年利润786
贷:主营业务成本500 其他业务成本150 税金及附加10 销售费用56 管理费用30 财务费用15 营业外支出25
3、借:所得税费用(1180-786)*25%=98.5
贷:应交税费-应交所得税98.5
借:本年利润98.5
贷:所得税费用98.5
净利润=295.5
借:本年利润295.5
贷:利润分配-未分配利润295.5
2022-11-06 14:54:16
同学你好
题目已收到 正在解答 请稍等
2022-11-06 14:48:17
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