送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-09-21 16:09

上个月购买原材料多付了2750钱,这个月买了原材料1665。 供应商说抵多付的,抵完供应商,供应商退1085 上个月分录: 借:原材料7700 贷:银行存款7700 怎么会计处理

郭老师 解答

2023-09-21 16:09

你好,当时做支付的时候做的哪个科目预付账款吗?

善于沟通的小熊猫 追问

2023-09-21 16:10

没有,直接付款了

郭老师 解答

2023-09-21 16:12

借银行存款带原材料。

郭老师 解答

2023-09-21 16:12

借银行存款
贷原材料

善于沟通的小熊猫 追问

2023-09-21 16:17

不好意思,没有懂

郭老师 解答

2023-09-21 16:19

当时你全部做了原材料里面。

郭老师 解答

2023-09-21 16:19

现在红冲原材料的

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相关问题讨论
上个月购买原材料多付了2750钱,这个月买了原材料1665。 供应商说抵多付的,抵完供应商,供应商退1085 上个月分录: 借:原材料7700 贷:银行存款7700 怎么会计处理
2023-09-21 16:09:50
收到税款时:   借:银行存款   贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税   贷:以前年度损益调整   结转时:   借:以前年度损益调整   贷:利润分配——未分配利润  
2020-07-23 09:31:00
您好,我们付款时是 其他应收款这个科目的话,就是这个分录,分录写好后,这个供应商的往来余额为0
2024-07-22 20:44:53
你好,这个计入营业外收入核算
2019-03-11 15:17:37
借:银行存款 贷:预付账款
2021-08-02 13:36:37
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