送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-09-21 16:09

上个月购买原材料多付了2750钱,这个月买了原材料1665。 供应商说抵多付的,抵完供应商,供应商退1085 上个月分录: 借:原材料7700 贷:银行存款7700 怎么会计处理

郭老师 解答

2023-09-21 16:09

你好,当时做支付的时候做的哪个科目预付账款吗?

善于沟通的小熊猫 追问

2023-09-21 16:10

没有,直接付款了

郭老师 解答

2023-09-21 16:12

借银行存款带原材料。

郭老师 解答

2023-09-21 16:12

借银行存款
贷原材料

善于沟通的小熊猫 追问

2023-09-21 16:17

不好意思,没有懂

郭老师 解答

2023-09-21 16:19

当时你全部做了原材料里面。

郭老师 解答

2023-09-21 16:19

现在红冲原材料的

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上个月购买原材料多付了2750钱,这个月买了原材料1665。 供应商说抵多付的,抵完供应商,供应商退1085 上个月分录: 借:原材料7700 贷:银行存款7700 怎么会计处理
2023-09-21 16:09:50
您好,我们付款时是 其他应收款这个科目的话,就是这个分录,分录写好后,这个供应商的往来余额为0
2024-07-22 20:44:53
支付预付款项时: 财务会计分录: 借:预付账款 2000 贷:财政拨款收入 2000 预算会计分录: 借:行政支出 / 事业支出等 2000 贷:财政拨款预算收入 2000 实际发生费用时: 财务会计分录: 借:业务活动费用 / 单位管理费用等 500 贷:预付账款 500 预算会计分录:因费用实际发生,无需进行预算会计处理。 收到退款时: 财务会计分录: 借:财政拨款收入 1500 贷:预付账款 1500 预算会计分录: 借:资金结存 —— 货币资金 1500 贷:行政支出 / 事业支出等 1500(冲减原来多计的支出)
2024-08-18 04:13:52
你好, 借银行存款 其他应付款 贷应收票据
2021-09-16 22:18:13
你冲销你原来多计提的就是了
2022-09-02 15:32:14
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