送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-09-20 15:06

如果是专票,之前抵扣了借应付账款
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出

明天会更好 追问

2023-09-20 15:12

如果是没有抵扣的呢。

郭老师 解答

2023-09-20 15:13

借应付账款
贷库存商品
应交税费待认证。

明天会更好 追问

2023-09-20 16:17

那销售方怎么做账务处理。

郭老师 解答

2023-09-20 16:18

借银行存款负数,
贷主营业务收入负数,应交税费负出,
借主营业务成本负
贷库存商品负数。

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相关问题讨论
如果是专票,之前抵扣了借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出
2023-09-20 15:06:59
你好,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票,只开退回的那一部分就可以了。
2022-08-04 14:18:27
如果已经销售出去了,借预付账款,借主营业务成本负数。
2022-04-14 09:44:14
您好,是按公司模式还是固定资产模式购买
2022-04-26 07:50:48
同学你好,您 方是销售方?
2022-04-14 15:44:29
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