老师好 我们月末结转库存是采用的月末一次加权平 问
你好,当时确认得成本金额在2024年 答
老师,公司减资之后没有钱返还给股东了,然后公司也 问
是的,都已经注销了,欠股东的就不还了 答
请问一下老师,这3种结转方式有什么不一样的,做内部 问
同学你好, 按收入比例 就是说 假如本期收入=100 按照80%作为销售成本 因此。 营业成本就=100*80%=80 答
老师好,企业2025年9月份登记注册,税务登记在11月中 问
按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作,同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件,即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项: 先完成 2025 年第四季度小规模零申报(所属期 10-12 月),消除系统拦截; 再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税,在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票,填入申报表抵扣; 留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。 答
老师好,季度奖发放,请问二级科目是放在应付职工薪 问
同学,你好 应付职工薪酬-奖金和津贴 答

分公司支付总公司外派人员工资如何做账?分公司人员社保由总公司买,钱付到总公司,如何做分录
答: 请问一下,你们是独立核算的吗
老师您好,我想请问一下,我们公司是独立核算的分公司,收到总公司划入的年终奖的奖金收入我该如何做账啊?比如说,收到总公司转入的9000元,这笔钱是用来发放奖金的,转账用途写的也是奖金,我收到这笔钱应该如何做分录啊?
答: 借:银行存款 贷:其他应付款 发放时,借:管理费用-工资 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
总公司给非独立核算的分公司打款,是只能按往来和收入来做账吗?可以按总公司给分公司拨款来做吗?怎么做分录?
答: 只能按照往来走账 收入就算了 设计税金







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