我公司先给对方付款了 对方还未开票给我们 请问怎么做账务处理及分录
稻草人
于2023-09-19 18:23 发布 694次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2023-09-19 18:24
可以先计入预付账款。
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可以先计入预付账款。
2023-09-19 18:24:13
您好
请问付款的时候怎么写的分录
2020-07-02 15:50:46
您好,付款做:借预付账款 贷:银行存款
2022-07-25 15:36:33
你好,如果是普票,按价税合计数计入购入货物的成本应可以。
2019-12-13 10:28:31
当对方先给你们开发票时,你们可以先在记账凭证上写明"发票未审",之后在这张发票中增加一个细项,写明“预收账款”,当你们收到钱时,可以把它减去,把剩下的钱匹配到“预收账款”项目上,这样就可以在某一时刻得到准确的答案了。拓展知识:当经常出现预收账款时,可以在资产负债表中单独设立预收账款科目,并将开票金额分别录入“预收账款”科目和“应收税款”科目,当收款时,将金额分别从“预收账款”科目和“应收税款”科目中减去。
2023-03-17 12:15:48
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