我公司是生产企业,但出口了非自产产品,该产品进项发票税额我填了不得抵扣进项税额,做了转出,,,但是申报出口汇总表的时候,提示与增值税申报表有差额,报不上出口,这种情况是我错在哪里了,应该怎么改

小鱼儿
于2023-09-15 15:34 发布 821次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好,你申报了免抵退收入都?转出的应该申报免税收入CIA可以的
2023-09-15 15:45:52
您好,同学,请稍等下
2023-09-17 16:03:51
你。您好,填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03
你好在免抵收入里面填写。
2022-04-12 17:38:26
,需不需要在(B44增值税减免税申报明细表)中进行填写; 不需要,2 这个自己填写的,要是享受1%优惠,这个是需要填写或者是其他免税话
2020-05-15 19:15:17
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