事业单位之前收到了10万块的发票入了成本,还是没付款所以就挂了往来,但是后来没钱付款,与供应商协商后付款6万,剩余4万不用付,那么这4万块应该如何做账呢?
杨老师
于2018-01-19 09:31 发布 935次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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冲减事业基金吧
2018-01-19 09:32:36

你好!
可以的
2019-10-01 13:39:43

您好!财政专用收据可以的
2017-05-05 16:47:08

你好,事业单位收到的供货商保证金,是需要做账的
2022-08-29 15:14:45

供应商发票用完,未收到供应商的发票,可以先给他付款 材料暂估入库 等发票到了冲销暂估
给客户开了销售的专票,要按实际成本来做账
2018-12-29 09:10:52
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