送心意

小于老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-05-31 15:44

我们单位一般就直接当作年终奖来处理了

一米阳光 追问

2019-05-31 15:45

凭证如何

小于老师 解答

2019-05-31 18:04

计算时 
        借:管理费用/业务活动成本
贷:应付职工薪酬-年终奖
发放时  借:应付职工薪酬
        贷:银行存款

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相关问题讨论
我们单位一般就直接当作年终奖来处理了
2019-05-31 15:44:08
借:银行 贷:其他应付款或者上级补助收入,你需要问一下上级部门这个资金他们是什么资金,然后再做账务处理。
2019-04-30 11:06:19
你好! 那就把未发放金额,放在应付职工薪酬即可。
2021-07-01 16:42:49
你好,借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
2019-07-02 13:50:47
你好,需要知道是什么经济业务的,按事业单位会计制度核算就是了
2016-11-10 13:05:30
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