送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2023-09-12 10:03

你好,学员
借银行存款678
贷原材料600
应交税费应交增值税78

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相关问题讨论
你好,学员 借银行存款678 贷原材料600 应交税费应交增值税78
2023-09-12 10:03:59
借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款/应收账款 这个呀 做一个反向分录 就可以了
2020-07-04 19:46:56
借:主营业务收入(扣除折让后的净额),应交税费——应交增值税(销项税额)。 贷:应收账款
2023-09-04 15:57:59
同学你好;写销售折让或销售退回;
2022-02-28 10:37:55
你好,公司4月份收到一份红字发票,是去年3月的一笔费用业务,分录是 借:银行存款等科目,贷:管理费用等科目,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-01-03 15:50:25
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