我公司上个月开的9000的普票,这个月红字冲了,然后又开了正确的发票9600,这三分发票都怎么入帐?
蓝莲花
于2018-01-18 09:53 发布 482次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-18 09:55
借;应收账款 等科目 9000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款 等科目 9000
借;应收账款 等科目 9600 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
相关问题讨论

借;应收账款 等科目 9000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款 等科目 9000
借;应收账款 等科目 9600 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-18 09:55:40

您好
根据蓝字和红字的记账联入账
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
贷方负数:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-01-02 15:57:57

你好 对方退给你们了吗
2020-04-20 11:30:24

你好,需要做的红冲收入,然后再做一个正数的。
2021-11-12 13:55:41

这个月一正一负冲掉了,不用报税,可以做一张新凭证,也可以全附到上月那张凭证下面
2016-01-25 10:25:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息