老师您好,我公司11月份增值税专用发票开错了,这个月开红字发票冲了,又重开了正确的发票,请问老师这个月我怎么做账?会计分录怎么写?上个月收入已结转了,这个月用更正吗?
沙晓玲
于2020-01-02 15:57 发布 1124次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-01-02 15:57
您好
根据蓝字和红字的记账联入账
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
贷方负数:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
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您好
根据蓝字和红字的记账联入账
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
贷方负数:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-01-02 15:57:57

您好,和正数发票一样,把金额改为负数就可以了
2017-05-05 09:35:30

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-07-01 10:51:22

借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2015-12-23 11:47:55

你们是销售方么,发票都在你们手上没
2019-04-15 16:16:09
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