送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-01-02 15:57

您好
根据蓝字和红字的记账联入账
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
贷方负数:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)

沙晓玲 追问

2020-01-02 16:09

老师上个月收入已结转了,这个月怎么处理

宸宸老师 解答

2020-01-02 16:09

您好,上个月是上个月的账。

这个月您不是开了红字和蓝字发票吗。对不?

沙晓玲 追问

2020-01-02 16:23

老师,这个月别的不用管,只是把红字和蓝字的发票按照您上面写的做分录就行了是吗?

宸宸老师 解答

2020-01-02 16:24

您好,是的,按照我上面写的分录写

沙晓玲 追问

2020-01-02 16:24

好的,谢谢老师

宸宸老师 解答

2020-01-02 16:26

不客气的,祝你工作顺利

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您好 根据蓝字和红字的记账联入账 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 贷方负数:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-01-02 15:57:57
您好,和正数发票一样,把金额改为负数就可以了
2017-05-05 09:35:30
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-07-01 10:51:22
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2015-12-23 11:47:55
你们是销售方么,发票都在你们手上没
2019-04-15 16:16:09
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