你好老师,我想问问自建的固定资产达到预定可使用状态的时候按暂估价值入账计提折旧,等办理了竣工结算后调整原来的价值是怎么调的?分录怎么做?冲红之前做的借:固定资产 贷:在建工程吗 然后按新的价值再做一笔同样的分录?现实中怎么做账
不安的草丛
于2023-09-08 17:12 发布 421次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2023-09-08 17:13
不需要调整啊,直接就是按照你当时的暂估入账的
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这个是在建工程,使用了固定资产,是固定资产折旧
2019-03-27 17:05:48

没完工的属于在建工程,要计提折旧,分录就是你上面写的。
2019-04-04 07:50:31

您好!跟新购入的固定资产一样,当月转入当月不计提折旧,从下月开始提。
2018-09-05 11:13:08

是,不调整原来的折旧,按照现在的固定资产价值重新计提折旧
2023-10-14 11:40:08

还没有达到预定使用状态,不可以计提折旧,达到预定使用状态的次月开始计提折旧。
2018-12-20 21:17:36
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