你好老师,我想问问自建的固定资产达到预定可使用状态的时候按暂估价值入账计提折旧,等办理了竣工结算后调整原来的价值是怎么调的?分录怎么做?冲红之前做的借:固定资产 贷:在建工程吗 然后按新的价值再做一笔同样的分录?现实中怎么做账

不安的草丛
于2023-09-08 17:12 发布 520次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2023-09-08 17:13
不需要调整啊,直接就是按照你当时的暂估入账的
相关问题讨论
是,不调整原来的折旧,按照现在的固定资产价值重新计提折旧
2023-10-14 11:40:08
不需要调整啊,直接就是按照你当时的暂估入账的
2023-09-08 17:13:54
你好!这个退回去是退给谁?
2024-07-30 21:22:46
这个是账务处理错误了,在建工程应是430000元了,属于第二笔分录录反了。借方录成贷方,贷方录成借方,才会出现你说的问题
2020-06-18 09:59:36
您好,这个是先计入到在建工程的,再转到固定资产计提折旧
2022-04-12 20:57:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



不安的草丛 追问
2023-09-08 17:18
王超老师 解答
2023-09-08 17:29
不安的草丛 追问
2023-09-08 17:31
王超老师 解答
2023-09-08 19:52