送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-17 15:10

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款 
在附表二进项税额转出填写做转出处理

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2018-01-17 15:10:46
你好 按照红字发票把原来入账的分录冲红,增值税申报的时候已经抵扣的就要把冲红的增值税加回来申报
2023-09-11 14:55:49
你好,这个只是申报时间变了而已,金额没变,账务处理不用改变。
2019-09-04 11:54:15
您好 请问您暂估时候分录怎么写的 暂估金额跟发票金额有差异么
2019-06-04 09:15:36
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-06-05 08:17:31
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