送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2023-09-06 14:38

以财务公司做账的期末余额做为期初

张宏 追问

2023-09-06 14:46

如果以财务公司中数据作为内账的期初数,有些月结款和固定资产没有在期初数中,这些数据应该怎么添加呢。

文文老师 解答

2023-09-06 14:52

可再做分录,借:固定资产 贷:未分配利润

张宏 追问

2023-09-06 14:55

月结材料款呢?

文文老师 解答

2023-09-06 14:56

都通过未分配利润来过渡

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相关问题讨论
以财务公司做账的期末余额做为期初
2023-09-06 14:38:36
你好; 你要实盘下 库存和固定资产往来科目这些 来建账的; 如果不平跟老板说 先调整到利润分配去 平衡 后面 查到原因在调整
2022-02-16 11:52:00
您好 内账前面没有数据 可以根据外账的数据做期初录入 然后把前面外账没有入账的业务 补入账
2022-03-21 01:11:51
你好;    你们之前 税务上的 数据怎么报的; 要和你税务一致哈   
2022-09-16 14:54:05
你好; 如果存货 和固定资产有余额 到时要考虑变卖处理会涉及报税的 ; 你们账上这些负债表里面的数据余额都要清理的; 这个都会可能涉税的 https://www.acc5.com/course/course_11238.html企业注销实务流程及涉税处理 有空我建议你可以去看看这个涉税点; 齐红老师针对你这方面的企业专门出的课程
2022-04-07 09:22:59
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