送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-09-06 10:07

借其他应付款  贷银行存款

努力向上的小太阳☀️ 追问

2023-09-06 10:08

我现在有一笔是8.31支付的,但是发票是9.1号开的,这个账务怎么做

东老师 解答

2023-09-06 10:11

支付的时候借其他应收款。 贷银行存款
发票来了 借费用  贷其他应收款

努力向上的小太阳☀️ 追问

2023-09-06 10:14

不是其他应付吗?

东老师 解答

2023-09-06 10:14

按照我说的这么做就行

努力向上的小太阳☀️ 追问

2023-09-06 10:17

那其他应付-工会经费不就冲减不掉吗

东老师 解答

2023-09-06 10:18

返还的工会经费,直接充钱费用就行,不用记住到其他应付款。

努力向上的小太阳☀️ 追问

2023-09-06 10:26

支出借其他应付,贷银行存款   借费用、贷银行存款  这两种都可以是吗

东老师 解答

2023-09-06 10:26

对,这两种方式是可以的。

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相关问题讨论
你好,不是的,使用时,借:其他应付款 贷:银行存款
2019-03-21 14:34:46
你的分录是正确的了。
2018-07-06 11:57:10
你这个直接释放到收入处理,而不是放到其他预付款。
2021-10-12 17:08:38
你好,最好的办法是找出原因,如果找不出原因,那么你们领导的意思怎么样,如果按32357.50转出来,那么差额部分可以做营业外支出科目,如果以20710.30转出来,那么差额就是营业外收入。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-12 23:47:25
工会经费借管理费用,工会经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款
2020-07-22 16:14:30
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