10到12月份的公司员工通讯费总共是600元,然后是2017年12月07日报销的,这笔账直接是借:管理费用-通讯费 600 贷:银行存款-建行 600这样做账对吗?
MANDY-XU
于2018-01-16 19:03 发布 750次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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对的
2018-01-16 19:04:41

你如果用的是缴费发票入的账,那么扣费发票就不要入账了,下次注意用费用发票入账吧
2017-03-17 09:15:12

可以的,建议最好通过应付职工薪酬--福利费过渡一下。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-11 15:11:21

2月回票,借管理费用4689应交税费281贷预付账款4970 同时冲销1月预提分录 借管理费用通讯费 -5000元贷预提费用通讯费 -5000元
2020-03-19 10:06:34

是的,就是这样操作的
2023-07-06 15:42:28
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