本季度的营业收入是:12705.34元,应交税费:381.16元本季度税控盘开票金额是:10533.98 应交税费:316.02元这两给税额不一样,我应该怎么处理呢?

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于2018-01-16 18:16 发布 933次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-01-16 18:18
你好,如果是税账按开票金额确认收入及交税就可以了,如果你也想把差额部分做入的话可以补成未开票收入处理
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你好,如果是税账按开票金额确认收入及交税就可以了,如果你也想把差额部分做入的话可以补成未开票收入处理
2018-01-16 18:18:10
你好,减免贷方是管理费用,而不是营业外收入的
2018-07-20 09:13:09
可以的,没问题的哈
2024-09-30 09:49:31
你好
这个你后续要转到已交增值税里面的
2023-02-15 14:25:43
那个是在季末的时候才写
2025-03-25 10:36:11
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