送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-16 18:18

你好,如果是税账按开票金额确认收入及交税就可以了,如果你也想把差额部分做入的话可以补成未开票收入处理

L 追问

2018-01-16 18:23

分录怎么写呢

吴月柳 解答

2018-01-16 18:24

借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税

L 追问

2018-01-16 18:32

他是私对公转的账,我已经收到钱了,应收账款的话我啥子时候冲呢?

吴月柳 解答

2018-01-16 19:17

直接凭银行回单冲应收,借:银行存款  贷:应收账款

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相关问题讨论
你好,如果是税账按开票金额确认收入及交税就可以了,如果你也想把差额部分做入的话可以补成未开票收入处理
2018-01-16 18:18:10
你好,减免贷方是管理费用,而不是营业外收入的
2018-07-20 09:13:09
可以的,没问题的哈
2024-09-30 09:49:31
你好 这个你后续要转到已交增值税里面的
2023-02-15 14:25:43
那个是在季末的时候才写
2025-03-25 10:36:11
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