送心意

家权老师

职称税务师

2023-09-05 14:29

把发票附在做的凭证后边就是

K 追问

2023-09-05 14:34

分录是3月份写的,发票上个月才收到

家权老师 解答

2023-09-05 14:35

没事,就附在3月的凭证后边就是

K 追问

2023-09-05 14:37

但是我收到的是专票,有进项税的

家权老师 解答

2023-09-05 14:39

借:应交税费-增值税-进项
借:管理费用-教育经费 负数

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相关问题讨论
需要通过应付职工薪酬-职工教育经费科目核算的
2018-10-11 11:04:55
你好!其实是应该借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 然后才借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2018-07-21 16:12:29
您好,是的,您这笔分录是正确的,不用提前计提,,实际发生时计提分配,
2020-08-11 14:43:52
近期的分录做反了。
2021-10-15 10:58:02
你好,通常是 借:管理费用-培训费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款等
2017-08-09 16:42:27
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