- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
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你好
借:原材料 26,000%2B1000 ,
应交税费—应交增值税(进项税额)26,000*13%%2B1000*9%,
贷:银行存款等科目(借方合计金额)
2022-04-01 11:43:43
你好
借固定资产
进项
贷实收资本
2022-03-22 10:59:50
同学你好,开出发票,借,应收账款,113万元,贷,主营业务收入,100万元,应交税费-应交增值税-销项,13万元,结转成本,借,主营业务成本,40万元,贷,库存商品,40万元。
2022-05-03 01:28:10
同学您好,
您按照发票来抵扣
2022-03-23 18:28:43
你好 材料是按含税价入库
2019-04-17 15:44:59
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