老师,我3月有一张凭证科目用错了,现在8月想更正,3月的凭证分录是 借:管理费用-资质费 28800 贷:其他应付款-魏总28800 现在我要把分录中的其他应付款科目换成 实收资本 科目,请问,我是先冲红凭证再做笔正确的分录?还是直接调整科目 借:其他应付款-魏总 28800 贷:实收资本28800

一笑而过
于2023-08-30 10:59 发布 1093次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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可以的,可以直接做这个分录。
2023-08-30 11:03:59
嗯嗯,你很棒,就是那样的
2022-05-23 17:44:31
是的,是这样账务处理的
2022-05-24 09:40:54
你好同学,你帮别人垫付了一年的房租,相当于别人也要给你钱啊,那正常应该是借其他应付款贷银行存款,然后别人给你钱的时候再借银行存款贷其他应付款。
2022-05-23 17:07:19
同学,你好
1,一般做实收资本的
2,不可以
2022-07-10 13:36:45
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