送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-11-12 17:10

如果认证时已经12月,发票是10月的,没有问题么?

Best^^ 楠 追问

2015-11-12 17:16

那如果是银行付款,是不是先挂借:其它应收款,贷:银行存款?

Best^^ 楠 追问

2015-11-12 17:19

不是供应商,为什么用预付帐款不用其它应收款?

Best^^ 楠 追问

2015-11-12 17:21

那我用其它应收款可以吗?不想科目建成供应商

邹老师 解答

2015-11-12 17:09

个人建议在认证抵扣的月份入账

邹老师 解答

2015-11-12 17:11

没有问题

邹老师 解答

2015-11-12 17:18

借;预付账款     贷;银行存款

邹老师 解答

2015-11-12 17:20

不是一定要是供应商才用预付账款的

邹老师 解答

2015-11-12 17:59

也可以

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相关问题讨论
个人建议在认证抵扣的月份入账
2015-11-12 17:09:55
你好!进了固定资产科目,就一定要按每期折旧进入费用;要想一次性进费用,就不要通过固定资产科目了,直接购入时计入管理费用。
2017-04-21 15:27:14
您好,进项税是需要计入应交税费应交增值税
2021-01-26 16:33:35
分录处理 是对的,最后 的分录处理对的
2019-05-29 11:37:15
你好,应当是 借:固定资产 应交税费-应交增值税进项税 贷:其他应付款 借:管理费用-研发费 贷:累计折旧
2017-04-18 11:50:01
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