送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-08-23 13:39

你好!可以的。内账只要最终自己清楚就行

°C 追问

2023-08-23 13:44

会计科目如何设置,会计分录如何做?

宋生老师 解答

2023-08-23 13:45

你好!你收到材料,直接借原材料 贷应付账款

收入也是,借应收账款贷主营业务收入

°C 追问

2023-08-23 13:48

如果购买固定资产获得的进项了?比本月购进固定资产100万。

宋生老师 解答

2023-08-23 13:48

你好!你要么都入进项,要么都不入。不分是什么东西的

°C 追问

2023-08-23 13:53

那税金及附加和企业所得税,如何反映了?

宋生老师 解答

2023-08-23 13:53

你好!正常做,借税金及附加 贷应交税费-应交XX税。借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税

°C 追问

2023-08-23 13:56

意思就只是少一个应交税费-应交增值税的科目核算?

宋生老师 解答

2023-08-23 13:57

你好!少了进项和销项

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你好内账的话,建议你还是结转。
2024-07-24 08:15:43
你好!可以的。内账只要最终自己清楚就行
2023-08-23 13:39:15
同学您好,你好,可以的, 没问题 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
2023-08-16 12:55:46
你好,现在结转下就可以。
2022-03-27 09:42:45
你好,因为是内账,不需要体现进项税额,销项税额分别是多少 
2022-03-10 16:10:38
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