送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-01-13 16:06

您好,可以的。

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-01-13 16:13

购进的发票为普票发票,材料明细不是从税控系统里拉出来的清单,而是手工写的,这样行吗

老王老师 解答

2018-01-13 16:17

您好,这样也可以的,但是怕税务稽查不允许税前抵扣啊。

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相关问题讨论
您好,可以的。
2018-01-13 16:06:24
发出材料加工时: 借:委托加工物资 贷:原材料 支付的运费: 借:委托加工物资 贷:库存现金、银行存款 支付加工费: 借:委托加工物资 贷:库存现金、银行存款 加工完工产品入库: 借:库存商品 贷:委托加工物资
2019-06-22 09:53:42
企业购买材料生产加工,从材料入库到生产出产品售卖的整个账务处理如下: 企业购进原材料,分录为:借:原材料,应交税费—应交增值税—进项税额,贷:应付账款等。 领用原材料,分录为:借:生产成本—原材料,贷:原材料。 结转生产成本,将生产成本结转至库存商品,分录为:借:库存商品,贷:生产成本。 销售商品,分录为:借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税—销项税额。 结转销售商品成本,分录为:借:主营业务成本,贷:库存商品。 企业同时还研发产品,账务处理如下: 研究阶段,分录为:借:研发支出—材料费、人工费、水电费、租赁费、利息支出等贷:库存现金(银行存款、应付职工薪酬、原材料等)。 购置资产,分录为:借:固定资产—不用安装的设备贷:库存现金(银行存款)。 期末结转,分录为:借:管理费用—研究与开发费贷:研发支出—材料费、人工费、水电费、租赁费、利息支出等
2023-10-30 14:49:49
你好,在收到时,可以按预估入账处理,实际收到发票时,金额差异再做调整。
2019-01-14 01:39:07
借原材料贷银存 借委托加工物资贷原材料 支付加工费借委托加工物资贷银存 收回来入库借库存商品贷委托加工物资
2020-05-12 23:10:20
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