送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-01-14 01:39

你好,在收到时,可以按预估入账处理,实际收到发票时,金额差异再做调整。

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相关问题讨论
你好,在收到时,可以按预估入账处理,实际收到发票时,金额差异再做调整。
2019-01-14 01:39:07
你好 预付材料款,材料到了,但发票没到 借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 委托加工发票已到款未付 借;委托 加工物资 贷;应付账款
2018-09-18 15:28:15
会计处理是正确的。 受托方开加工费给你也是正确的。
2017-05-30 12:59:30
发出委托加工物资 借:委托加工物; 贷:原材料; 支付加工费; 借:委托加工物资; 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 支付受托方代收代交的消费税 借:委托加工物资 贷:银行存款 收回委托加工物资; 借:库存商品 贷:委托加工物资
2019-11-27 10:29:11
你好 购买材料,款已付,发票未到 借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 委托加工一批商品 借;委托加工物资 贷;原材料
2019-01-09 16:19:10
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