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星空
于2023-08-21 15:45 发布 360次浏览
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-08-21 15:46
您好,等于说,现在是纳税调增了是吧
星空 追问
2023-08-21 15:47
是的 已经纳税调增了
小锁老师 解答
2023-08-21 15:52
那这样的话,你就可以直接做做以前年度损益调整转出了
2023-08-21 15:58
但是老师 我2021年已经支付给员工报销款了 这一部分我23年怎么处理呢
2023-08-21 16:05
那没事,可以正常红冲的了
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小锁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
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星空 追问
2023-08-21 15:47
小锁老师 解答
2023-08-21 15:52
星空 追问
2023-08-21 15:58
小锁老师 解答
2023-08-21 16:05