送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-01 12:02

借应收账款负数,
贷主营业务收入负数
应交税费负数

优美的巨人 追问

2024-04-01 12:16

分录时间是写在今年还是去年12月

郭老师 解答

2024-04-01 12:17

你好,2022年做账务处理,因为你是在2022年开的负数发票。

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相关问题讨论
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2024-04-01 12:02:47
您好,您企业是增值税一般纳税人?
2023-01-11 13:46:32
没有什么区别
2015-11-24 11:23:20
你好!一般情况下通发票不能抵税,增值税票可以抵税 收到普通票 借:原材料 贷:银行存款 发出普通票和增值票都是要交税的,做帐方法也是一样的 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项)
2015-06-28 09:28:44
学员你好, 根据你的描述应该是一般纳税人。 普通发票无法进行进项税额认证并抵扣,所以只要调整账务即可。 本月可做进项税额转出: 借:原材料 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2019-01-13 16:26:15
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