老师,材料入库了,与车间领料时,入账的单价应该都是 问
同学你好,我给你解答 答
请问,未实缴股权转让,固定资产占总资产85%,所有者权 问
您好,这个按转让价减去实缴数 答
老师好!想问下,已抵扣的发票,现需折扣,需红冲重开,账 问
开负数发票红冲就原分录红冲,取得新发票后重新做成本费用账 答
老师,我们公司借给另外一个公司一笔钱,然后开了利 问
那个是计入其他业务收入 答
老师,给员工的离职补偿金怎么做分录啊,谢谢 问
您好,计入 管理费用-补偿费 答

1、借:应交税金--应交增值税--销项税额贷:应交税金--应交增值税--进项税额应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额)2、借:应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额)贷:应交税金--未交增值税这两笔的摘要怎么写?
答: 1 是的,这个结转销项税额和进项税额,2 结转转出未交增值税
结转增值税时可以进项销项一起做分录吗?借应交税金-应交增值税-销项税,借应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税金-应交增值税-进项税额,
答: 可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1、借:应交税金--应交增值税--销项税额贷:应交税金--应交增值税--进项税额应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额) 2、借:应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额) 贷:应交税金--未交增值税 月末是要做这两步的对吗,然后下月做:借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款
答: 同学你好,对的;您的分录是正确的;

