送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-08-11 15:13

你好!你一样的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借:主营业务成本 贷库存商品

liuwen 追问

2023-08-11 15:17

我们是当月销售次月开票,这个应交税费-应交增值税是费用成本吗,次月开票的时候要冲减是吗

宋生老师 解答

2023-08-11 15:19

你好!这个不是成本。是根据收入计提的税金

liuwen 追问

2023-08-11 15:24

利润=不含税收入-生产成本-应交税金-其他费用        是这样的吗

宋生老师 解答

2023-08-11 15:26

你好!是减去税金及附加,你看利润表就很清楚了

liuwen 追问

2023-08-11 15:35

老师,因为我们是自己的小公司,主要是关于税金方面不是很理解怎么计提才是正确的,我们当月销售次月开票,按不含税金额入主营业务收入,当月产生的税金是当月开票实际应交的税及附加税,那我们都是不含税了那交的税是不是重复算了呢

宋生老师 解答

2023-08-11 15:38

你好!你如果是做外账,就次月开票的时候确认收入

liuwen 追问

2023-08-11 15:47

我们是内账,要体现最真实的利润

宋生老师 解答

2023-08-11 15:48

你好!按标准的做账方法来做,就是最真实的利润了。
这个没有重复的

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你好,做管理――业务招待费,
2023-09-08 15:20:31
你好!你一样的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借:主营业务成本 贷库存商品
2023-08-11 15:13:12
你好;    500元这个是不会退还的话; 你要做算定金来处理。 借银行存款贷预收账款或者合同负债  
2021-11-05 11:04:05
你好,需要入账的 借;管理费用 贷;其他应付款
2018-06-28 11:19:55
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2024-02-27 15:52:16
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