送心意

家权老师

职称税务师

2023-08-11 14:56

挂老板的往来,其他应付款

如沐春风 追问

2023-08-11 14:58

借:管理费用
     贷:其他应付款--老板
是这样吗?老师

家权老师 解答

2023-08-11 15:00

是的,就是这个分录的哈

如沐春风 追问

2023-08-11 15:02

公司是5月成立,上个月开始发放工资,也是老板私户发放,这种要怎么做账务处理呢

家权老师 解答

2023-08-11 15:09

一样的通过其他应付款-代替银行存款

如沐春风 追问

2023-08-11 15:16

这种情况还需要计提吗

家权老师 解答

2023-08-11 15:19

正常计提和申报个税哈,

如沐春风 追问

2023-08-11 15:22

老师我们是小规模,5月成立的,7月纳税登记的,这个月报个税,5-6的没报个税怎么处理呢

家权老师 解答

2023-08-11 15:23

合并在7月申报就是了

如沐春风 追问

2023-08-11 15:24

上个月才开始发工资的

家权老师 解答

2023-08-11 15:28

那就申报7月的工资就是了哈

如沐春风 追问

2023-08-11 15:41

好的,谢谢老师

家权老师 解答

2023-08-11 15:42

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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相关问题讨论
挂老板的往来,其他应付款
2023-08-11 14:56:16
你好,收到商品和服务没有?
2023-08-14 10:16:07
这是做内账的
2022-10-30 13:38:28
直接计入“长期待摊费用——开办费”科目中,(尽量取得发票,不然无法在企业所得税前列支,需要补交所得税) 借:长期待摊费用——开办费 贷:其他应付款——XX老板
2017-06-12 17:54:59
您好,按照每人10万作为实收资本,支出的2万无票的入账费用,但是不能税前扣除即可。
2024-06-03 16:36:18
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