我们10月份进了一批货,发票已经收到并且10月份已经认证,12月份老板说商品质量不合格,12月份已经做进项税额转出缴纳税款,但是对方没有开红字发票给我们这种情况会计分录怎么做?
菲童牛宝
于2018-01-11 15:55 发布 807次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好!你做进项税额转出急了点,应该对方开出红字发票后,冲减进项税,而不是转出。
与对方协商,尽量取得红票
2018-01-11 18:47:37

你好,12月份借应收账款借销售费用负数贷应交税费应交增值税进项转出二月份,收到发票直接放到12月份凭证里面。
2021-02-25 14:21:48

同学 你好
请问你收到发票做的分录是什么样的呢
2018-12-06 09:51:27

这个业务是采购业务还是费用支出业务?
2018-12-06 09:37:58

直接按你说的情况写,就是实际发票的号码,开具时间,开具金额,交易单位等
2018-11-30 11:49:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息