审计费/律师费,汇算清缴属于管理费用-咨询服务费, 问
老师,银行手续费、账户管理费,计入其他,还是利息支出 答
老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
老师这个是销售货物合同对吗不用押金质保金全额开票吗,这里入围供应商对做账报税或者哪里有影响吗 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答


如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750 3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
答: 你好,学员,老师看了,你写的对的
如果6月2日付款1750元A项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,预计9月13日付款3300元B项目,1750+3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?9月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300?还是借:工程施工1169.02 进项税580.98 贷:其他应收款/ 其他1750我就想知道发票早来了,我付款只付了一半的话一般成本进多少,发票全进还是比例进
答: 你好;1. 按照比例来做账的成本的 ;付款做;借应付账款贷银行存款 ; 发生的时候做; 借工程施工; 进项税贷应付账款;这样走; 不是走其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,公司像法人借钱 会计分录 借:银行存款 贷 其他应付款-法人 ,后面老板拿发票来报销会计分录是什么? 如果是法人像公司借款,会计分录 借其他应收款-法人 贷 银行存款,后面老板拿发票来报销会计分录又是什么呢?我有点搞混了,
答: 您好,借:管理费用等 贷:银行 2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)









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2023-08-10 14:10
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