老师,您好。我在公司做了几个月的账,虽然不复杂,也在本网提问很多了。 我将我做到账务处理方法 写下,麻烦耐心审核,看看我做的对不对。因为问得多 回答的声音也不完全不一样,谢谢。 首先我公司是文化传媒公司,大部分项目都有外包, 比如: ①双方签订项目合同20万,约定先支付首款5万,我公司开票并收款。 借:银行存款 贷:、应交增值税、主营业务收入 (有人说做预收账款?) 如果是开了发票后,对方还没有付款。是做借:应收账款 贷:主营业务收入 收到尾款
小克
于2015-11-12 13:23 发布 616次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-11-12 13:45
收到尾款15万时,同上。
②此项目外包合同5万,约定我方先预付2万,我公司收到发票并付款。 借;主营业务成本 (有的说做预付账款) 贷:银行存款 另外一种情况是我公司付款了,但对方未开发票,做法一样吗? 付尾款3万时,同上。
以上就是我公司主营业务的账务处理,我的疑问1、不论是收款和付款我都是直接确认收入和成本,但有人说是做预收和预付。 2、我公司付款时,收到发票和未收到发票的账务处理是否一样。 麻烦老师一定要细致回答。
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没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34

正确分录
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
月底没达到起征点账务处理 是
借:应交税金-应交增值税
贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47

你之前的分录冲红吗,同学
2019-10-16 12:11:41

你好,是的,是这样做账务处理的
2017-09-30 10:02:15
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田老师 解答
2015-11-12 13:56