送心意

田老师

职称会计师

2015-11-12 13:45

收到尾款15万时,同上。
                      
②此项目外包合同5万,约定我方先预付2万,我公司收到发票并付款。     借;主营业务成本  (有的说做预付账款)  贷:银行存款     另外一种情况是我公司付款了,但对方未开发票,做法一样吗?            付尾款3万时,同上。

以上就是我公司主营业务的账务处理,我的疑问1、不论是收款和付款我都是直接确认收入和成本,但有人说是做预收和预付。     2、我公司付款时,收到发票和未收到发票的账务处理是否一样。              麻烦老师一定要细致回答。

田老师 解答

2015-11-12 13:56

一般来说,做账按发票来做,如果没有开做预收预付、有发票做收入、没收到的款做应收、应付

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相关问题讨论
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
正确分录 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 月底没达到起征点账务处理 是 借:应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
你之前的分录冲红吗,同学
2019-10-16 12:11:41
你好,是的,是这样做账务处理的
2017-09-30 10:02:15
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