老师,今年已有一次工伤了,缴费基数明年提高了,那如 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问建材商贸公司采购的一种用于沙的处理剂计入 问
您好,买这个是做什么用的 答
公司是23年7月份成立,从23年8月开始做账的,一开始 问
不需要支付的借其他应付款a 贷营业外收入 答
老师,工程施工企业料工费放在哪个科目下核算?是工 问
同学,你好 工程施工 答
老师您好!请问if涵数怎么用 问
你好,这个你可以看下学堂的EXCEL的课程,因为这种靠打字很难说清楚的。 或者你百度下,看下视频更直观。 答

你好,我6月份固定资产发票计入原材料,7月份怎么调整6月份会计分录,已结账记错的凭证分录:借:原材料 46,902.65 应交税费-进项税6,097.35 应付账款53,000.00
答: 您好,是这样的 借 固定资产 46902.65 贷 原材料 46902.65 然后补提一个月的折旧就可以
你好,我6月份固定资产发票计入原材料,7月份怎么调整6月份会计分录,已结账记错的凭证分录:借:原材料 46,902.65 应交税费-进项税6,097.35 应付账款53,000.00
答: 您好,是这样的 借 固定资产 46902.65 贷 原材料 46902.65 然后补提一个月的折旧就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
那账上我直接做借:固定资产,贷:其他应付,税金直接入固定资产吗?还是说先1、借:固定资产 100 应交税费-进项税额 17 贷:其他应付款 1172、借:固定资产 17 贷:应交税费-进项税额 17 ?这两笔操作呢?有些人又说:第二部应该是借:应交税费-进项税额转出 17 贷:应交税费-进项税额 17 ?究竟第二部哪一
答: 如果是增值税专用发票的话,直接做 借:固定资产 100 应交税费-进项税额 17 贷:其他应付款 117

