老师,这个可以开哪些类目,可以开培训费,服务费吗 问
你好可以开具培训费和服务费 答
老师,自家的公司经营活动很少,在自然人电子税务局 问
根据发的工资据实填报 答
小规模公司租法人的轿车,法人去税务局代开发票吗? 问
您好,这个的话可以代开,是有20%的个税,这个 答
老师商品保存不当 报废了 账户怎么处理呢 问
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老板是公司法人自己又有材料店,但他一个人名义帮 问
可以去税局代开发票 答

你好,我6月份固定资产发票计入原材料,7月份怎么调整6月份会计分录,已结账记错的凭证分录:借:原材料 46,902.65 应交税费-进项税6,097.35 应付账款53,000.00
答: 您好,是这样的 借 固定资产 46902.65 贷 原材料 46902.65 然后补提一个月的折旧就可以
你好,我6月份固定资产发票计入原材料,7月份怎么调整6月份会计分录,已结账记错的凭证分录:借:原材料 46,902.65 应交税费-进项税6,097.35 应付账款53,000.00
答: 您好,是这样的 借 固定资产 46902.65 贷 原材料 46902.65 然后补提一个月的折旧就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
那账上我直接做借:固定资产,贷:其他应付,税金直接入固定资产吗?还是说先1、借:固定资产 100 应交税费-进项税额 17 贷:其他应付款 1172、借:固定资产 17 贷:应交税费-进项税额 17 ?这两笔操作呢?有些人又说:第二部应该是借:应交税费-进项税额转出 17 贷:应交税费-进项税额 17 ?究竟第二部哪一
答: 如果是增值税专用发票的话,直接做 借:固定资产 100 应交税费-进项税额 17 贷:其他应付款 117










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