你好,我6月份固定资产发票计入原材料,7月份怎么调整 6月份会计分录,已结账 记错的凭证分录:借:原材料 46,902.65 应交税费-进项税6,097.35 应付账款53,000.00
Yyyu.
于2023-07-30 20:59 发布 361次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好,是这样的 借 固定资产 46902.65 贷 原材料 46902.65 然后补提一个月的折旧就可以
2023-07-30 20:59:57
您好,是这样的 借 固定资产 46902.65 贷 原材料 46902.65 然后补提一个月的折旧就可以
2023-07-30 20:59:55
这是冲的暂估,以前没来票,现在来票了,冲暂估,同时记进项税。
2019-11-25 16:10:08
借固定资产 应交税费-待认证进项 贷应付账款
可以的
2023-04-16 14:04:05
可以的,可以这么做。
2022-07-21 16:02:24
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