社保个人部分要计入公司费用吗 问
社保个人部分,不要计入公司费用 答
老师。商品上浮多少合理。比如我是小规模,我购买 问
您好,这个可以的,你按实际的来 答
老师,12月结汇美金金额是527800美元,人民币到账金 问
借银行存款-人民币3701265.62 财务费用汇兑损益 贷银行存款美元户527800*7.0759=3734660.02 答
老师往来款应该怎么对账呢? 问
打开企业的软件,找财务账本,找到明细账,然后所有的供应商、客户等余额下载下来,然后给对方发询证函符合要求的,对方会给你盖章回传回来 答
请问25年12月收到的产品采购发票,但是产品是26年1 问
是的,12月账务处理的时候要做采购入库分录 答

你好,我6月份固定资产发票计入原材料,7月份怎么调整6月份会计分录,已结账记错的凭证分录:借:原材料 46,902.65 应交税费-进项税6,097.35 应付账款53,000.00
答: 您好,是这样的 借 固定资产 46902.65 贷 原材料 46902.65 然后补提一个月的折旧就可以
你好,我6月份固定资产发票计入原材料,7月份怎么调整6月份会计分录,已结账记错的凭证分录:借:原材料 46,902.65 应交税费-进项税6,097.35 应付账款53,000.00
答: 您好,是这样的 借 固定资产 46902.65 贷 原材料 46902.65 然后补提一个月的折旧就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
那账上我直接做借:固定资产,贷:其他应付,税金直接入固定资产吗?还是说先1、借:固定资产 100 应交税费-进项税额 17 贷:其他应付款 1172、借:固定资产 17 贷:应交税费-进项税额 17 ?这两笔操作呢?有些人又说:第二部应该是借:应交税费-进项税额转出 17 贷:应交税费-进项税额 17 ?究竟第二部哪一
答: 如果是增值税专用发票的话,直接做 借:固定资产 100 应交税费-进项税额 17 贷:其他应付款 117









粤公网安备 44030502000945号



Yyyu. 追问
2023-07-30 21:51
小锁老师 解答
2023-07-30 22:47