老师,总公司帮分公司代付的报销款是现金支付,分公 问
您好,可以的,可以这样做的 答
集团母公司统一购买办公用品,发票开给了集团,子公 问
分割单是共同使用没法分开的,比如电费,水表只有一个表 答
老师,出口退税,委托出口物流发票对方给开的免税票, 问
对方是国际货运代理,开的就是免税发票 答
老师好,请问支付的专利申请和软件著作权登记代理 问
管理费用-聘请中介机构费 答
老师,公司因一项目,需请导游1人2天,费用7000,但是无 问
同学,你好 计入营业外支出 答

12月8号收到客户10万的运费款,12号开的发票给客户,那12月份记账直接做一笔分录可以吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税
答: 可以的
老师,比如12月10号先收的客户的钱,12月29号才开票给客户,是可以直接把发票放在12月10号做一笔吗,还是做2笔, 收款时:借银行存款 贷预收账款, 开发票时,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-进项税 还是做一笔:借 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 进项税?不涉及到应收账款么?
答: 您好!做一笔分录就可以了。借 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 进项税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,当月收到客户的款,当月开票给客户,可以直接做一笔收到借:银 贷:主营业务收入 应交税金-增值税的分录吗?
答: 如果你没挂这个客户在应收账款的话可以这么,但如果要方便以后对账的话就通过应收账款,分开做两笔分录。
12月份收到一笔为期三年的管理费。您看我这样做分录可以么?计提分录: 借 :应收账款 贷:主营业务收入(12月份分摊金额) 应交税费 预收账款 然后记录:借:银行存款 贷:应收账款
11月客户打的款,做的预收账款,12月开了发票。借预收,贷主营,销项税,12月底退款,但是发票忘记开负数了,一月一号才开具,12月退款的怎么做分录
2018年12月客户把货款打入公账,这笔款已记账2019年1月给客户开的普票,1月怎么做分录12月的分录会计记得:借:银行存款 贷:应收账款对吗
亲们 先收到客户的钱 借:银行存款 贷:预收账款 给客户开专票:借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 -应交增值税(销项税额)这样做分录对吗





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