送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-09 13:19

你好,可以红冲,然后做一笔正确的 
也可以综合做一笔调整分录的

睡猫 追问

2018-01-09 13:20

正确的分录是 借:管理费用  贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出是吗

邹老师 解答

2018-01-09 13:23

是的,所以你可以做一笔调整分录 
借:应交税金-应交增值税-进项税额  贷;应交税金-应交增值税-进项税额转出

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相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
您好,正确的分录步骤如下: 1购买办公用品 借:管理费用 -办公费 17.06 应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74 贷:库存现金 19.83 2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税 3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
2018-07-24 16:04:32
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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